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盐山县审计局以高质量审计监督护航经济社会高质量发展 |
时间:2025-04-09 15:22 |
来源:网上河北
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近年来,盐山县审计局坚持围绕中心、服务大局,全面落实“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”工作要求,按照“树一流标准、育一流队伍、创一流业绩、进一流梯队”的奋斗目标,精准把握职责定位,依法全面履职尽责,充分发挥经济监督独特作用。
一、把牢政治定位,高擎党建强审旗帜
一是以改革强党建。审计管理体制改革以来,充分发挥县委审计办统筹协调、督促落实作用,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,深入分析把握政治大局,深刻领会党中央决策部署的政治意图和实践要求,建立4项工作运行机制,提请召开县委审计委员会会议13次。严格落实重大事项请示报告制度,推动党对审计工作的集中统一领导在盐山落实落细,累计提报审议综合报告、审计专报70余期,及时反映政策落实中的制度性缺陷、机制性障碍和管理性漏洞,推动出台完善制度130余项。
二是以党建强引领。坚持审计队伍走到哪里,党组织就建到哪里,活动就开展到哪里,深化“党建+”模式,全新打造党员活动室、图书走廊、党建信息平台“一室一廊一平台”党建阵地,制定“关于加强机关党建和业务工作深度融合的实施方案”“关于在审计现场设立临时党小组的实施办法”,将党建工作、党风廉政建设与审计工作同部署、同落实、同检查、同考核,组织开展联学共建30余次。先后被评为“全市先进基层党组织”“全县基层党建示范点”。
三是以人才强队伍。制定出台《盐山县内部审计人才库管理办法》,建立并打通人才管理系统与计划管理系统、项目管理系统之间的互联通道,打破科室界限,采取“大兵团作战”模式,根据不同类型的审计项目匹配最优结构的审计组。注重审计人才的培养和激励,先后有27名审计干部分别考取了注册会计师、中高级会计师和中高级审计师。
二、聚焦主责主业,书写审计合格答卷
一是聚焦主责主业,依法履职尽责。紧紧围绕“国之大者”科学规范开展审计工作,紧盯助推高质量发展、全面深化改革、保障改善民生、规范权力运行等方面加大审计监督力度,持续关注项目建设、产业发展、营商环境、风险防范等工作,推动经济健康发展、社会大局稳定、改革举措落实,营造风清气正的良好政治生态。近5年,完成审计项目148个,审计发现问题955个,提出并被采纳审计建议485条,推动相关部门废除制度5个,建立健全制度机制241项。
二是狠抓科技强审,提高审计效能。深入贯彻落实上级审计机关对科技强审的部署要求,充分发挥大数据审计“利刃”作用。深入探索大数据技术在审计项目中的实践,突出重点,靶向发力,建成覆盖各行业领域的审计数据分析模型64个,全面提升审计监督效能。近5年,运用大数据审计方法思路600余条,筛查出疑点5万余条,核实并向纪委监委及相关主管部门移交问题线索52件,移送处理人员119人。
三是守牢审计质量,打造精品项目。守牢审计质量“生命线”,充分发挥优秀审计项目引领示范作用,规范审计行为、提升审计质效,固化形成分工程序化、实施规范化的审计质量控制机制,制定出台《审计质量控制制度》《审计项目审理办法》等10余个制度文件,审计中严格落实审计“八级负责制”,为打造精品项目奠定坚实基础。2021年,县审计局在河北省审计机关“审计促进高质量发展攻坚年”活动中荣获两项第一;2022年,所推荐审计项目在河北省审计机关审计项目成果评估中获评县区级A类,实施的某县人民政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况审计项目荣获2023年全国审计机关优秀审计项目民生类三等奖;2024年,所推荐审计项目在全省审计机关审计项目评估中获评县区级A类。
三、做实研究型审计,激发改革创新动能
一是做实研究型审计,抓实审计整改。秉承“内强素质,外树形象”的理念,组织中层以上审计干部分批到南京审计学院开展专题类培训,为推动研究型审计夯实了基础。坚持将研究型审计贯穿审计全过程,审前沿着“政治-政策-项目-资金”主线,研究审计重点内容和主攻方向;审中研究核查问题的具体技术方法;审后反向沿着“资金-项目-政策-政治”链条,研究如何起草信息专报材料,如何更好推动问题彻底解决。2021年以来,出台印发《审计项目审计整改实施办法》《审计整改工作流程》《审计整改约谈办法》等文件,切实做好审计监督“下半篇文章”,在获评国优审计项目中,共推动统筹盘活财政资金0.8亿元,促进相关部门建立健全制度机制9项,经验做法在《中国审计》杂志刊登。
二是积极改革创新,打造试点示范。以内部审计试点县为契机,探索形成抓实三项举措、建立三个台账、制定四种制度、做好三类研判的“三三四三”内审工作机制,打造成为全省内审试点示范县,经验做法在《审计观察》刊发。近年来,全县34个内审机构共完成审计项目328个,揭示发现各类问题400余个,提出建议400余条,规范资金管理1000余万元,促进相关单位修订、完善制度流程100余项。
三是加强贯通协同,增强监督合力。深化审计监督与各类监督贯通协同,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,出台印发《进一步加强纪检监察机关、审计机关协同配合的办法(试行)》《关于加强巡察与审计工作协作配合的实施办法(试行)》,对8个乡镇和198个村的财务收支情况开展巡前审计,实现了“1+1>2”的监督叠加效果。在2024年度审计项目实施中,将群众身边的腐败问题和乱收费、乱罚款、乱摊派等事项作为审计重点予以关注,共向县纪委移送群众身边不正之风和腐败问题线索14条,充分发挥审计在党风廉政建设和反腐败工作中的监督作用。(王庆)
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