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把牢政治定位 高擎党建强审旗帜
坚持党对审计工作的全面领导,严格落实《关于深化审计改革进一步健全和完善市县级党委审计委员会及审计办运行相关制度体系提高工作效能的实施意见》,出台印发了《关于做好〈审计要情专报〉的实施办法》《关于做好〈审计典型问题通报〉的实施办法》《关于做好〈审计办简报〉的实施办法》,为统筹发挥审计监督职能提供有力制度支撑。
2026年3月20日,在县委审计委员会第十五次会议上,审议通过了《中共盐山县委审计委员会成员单位协调推进会议制度》《中共盐山县委审计委员会成员单位联络员工作制度》等制度文件,进一步理顺了县委审计委员会统筹协调、成员单位协同联动的工作机制,组织召开了审委会成员单位2026年第一次协调推进会议,实现了审计工作与全县中心工作的同频共振。
聚焦主责主业 守牢质量强审底线
一是精准谋划,下好审计项目“先手棋”。将科学立项作为提升审计质量的首要环节,年度计划制订完成后,审计组及时开展审前调查,明确审计目标和范围,推动审计工作从“全面排查”向“精准发力”转变。
二是规范流程,筑牢审计实施“压舱石”。该局构建了全流程质量控制体系,印发了《审计项目全流程操作指引》,明确工作标准和操作规范,严格落实审计“八级负责制”,进一步压实责任、防范风险。
三是科技赋能,打造大数据审计“新引擎”。大力推广“大数据+审计”工作模式,组建平台使用及数据分析团队,在项目实施前先行开展数据分析,精准锁定疑点线索,变“现场查问题”为“带着问题查”。
四是强化整改,做好审计整改“下半篇文章”。建立健全审计问题整改跟踪台账,动态监督被审计单位整改落实情况,由整改监督科室专门负责收集整改落实资料,综合运用专项检查、现场督查、整改提醒等形式,推动审计整改落实到位。
深化研究型审计 推动预算执行审计提质增效
一是加强对宏观政策的研究。紧扣“政治—政策—项目—资金”主线,以“数据赋能研究型审计”为抓手,重点关注重大政策措施贯彻落实情况、财政资金统筹配置和使用绩效、重点领域支出保障等内容,把宏观政策要求与预算执行审计重点有机结合,确保研究方向不偏、靶向精准。
二是加强对审计重点的研究。结合盐山县域经济发展实际和年度预算安排,围绕财政管理改革、资金使用效益、存量资金盘活等重点方向,细化审计研究内容,梳理预算执行中可能存在的共性问题和风险隐患,提前明确审计突破路径。
三是加强对审计成果的研究。将审计成果转化贯穿审计全流程,针对发现的体制性障碍、机制性缺陷和制度性漏洞,研究提出可操作、能落地的审计建议,推动财政部门优化预算编制、规范资金管理,促进提高资金使用效益。(刘晓燕 范宜昌)
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